【資料圖】
11月25日,證監(jiān)會通報證券公司投行業(yè)務內部控制及廉潔從業(yè)專項檢查情況。
為督促證券公司從事投行業(yè)務歸位盡責,切實發(fā)揮“看門人”作用,今年初,證監(jiān)會組織對8家證券公司投行內部控制及廉潔從業(yè)情況開展了專項檢查。
本次檢查覆蓋了股權、債券、并購重組等投行業(yè)務各條線、全流程。從檢查結果來看,各公司基本建立了投行業(yè)務內部控制組織架構,實現(xiàn)集中統(tǒng)一管理,由業(yè)務部門、質量控制、內核合規(guī)構成的“三道防線”內控體系有效運作。檢查也發(fā)現(xiàn)部分證券公司存在內控制度和保障機制不健全、內控把關不嚴格等問題,個別證券公司存在內控組織架構不合理、崗位職責利益沖突、投行團隊“承包制”管理等較為嚴重的問題。
針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,證監(jiān)會堅持“全鏈條監(jiān)管、穿透式問責”和機構、人員“雙罰”的原則,同時根據(jù)問題的輕重,分類采取措施:
對違規(guī)問題多、情節(jié)嚴重的華金證券,采取責令改正、暫停保薦和公司債券承銷業(yè)務3個月的行政監(jiān)管措施,要求公司立即全面整改,著力加強投行管控。
對違規(guī)問題多、情節(jié)嚴重,且涉及個案違法的華龍證券,綜合采取行政處罰、監(jiān)管談話等措施,要求公司全面整改,切實吸取教訓。
對違規(guī)情節(jié)相對較輕的民生證券、國泰君安證券、聯(lián)儲證券、華安證券、招商證券5家公司分別采取了責令改正、出具警示函等行政監(jiān)管措施,要求針對性解決內控短板問題。
對存在輕微問題的證券公司,予以監(jiān)管關注和提示。
同時,證監(jiān)會對26名直接責任人員及負有管理責任的人員分別采取了監(jiān)管談話、責令改正、出具警示函等行政監(jiān)管措施。人員涵蓋公司主要負責人、分管投行業(yè)務負責人、內核負責人、質控部門負責人、業(yè)務部門負責人及項目組成員,并要求公司對相關責任人員進行內部追責。
全面合規(guī)、有效運行的投行內控機制是投行執(zhí)業(yè)質量的基礎。下一步,證監(jiān)會將常態(tài)化開展投行內控現(xiàn)場檢查,從“帶病申報”、“一查就撤”、執(zhí)業(yè)質量存在嚴重缺陷等典型問題入手,重點檢查投行內控制度是否健全、運行是否有效、人員及保障是否到位等,促進保薦機構真正發(fā)揮“看門人”功能,為注冊制行穩(wěn)致遠夯實基礎。
本次檢查覆蓋了股權、債券、并購重組等投行業(yè)務各條線、全流程。從檢查結果來看,各公司基本建立了投行業(yè)務內部控制組織架構,實現(xiàn)集中統(tǒng)一管
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本次檢查覆蓋了股權、債券、并購重組等投行業(yè)務各條線、全流程。從檢查結果來看,各公司基本建立了投行業(yè)務內部控制組織架構,實現(xiàn)集中統(tǒng)一管
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